INTRODUCCIÓN
Los asientos de Regularización y Cierre, son procesos contables que se realizan al final de un ejercicio contable. En la Regularización, podrá indicar el importe de las existencias finales, además, de saldar los importes de las cuentas del Grupo 6 y 7.
En el proceso de Cierre se saldan las cuentas de los Grupos 1- 5
En Contanet podrá realizar de manera automatizada estos procesos las veces que sean necesarias
¿CÓMO SE REALIZA?
Para realizar la Regularización y Cierre siga estos pasos:
1. Realice una Copia de Seguridad de la empresa donde realizará el proceso, para hacer una copia rápida consulte aquí
2. Haga clic en la barra de herramientas en Diario à Regularización
Este paso mostrará dos pasos:
Luego, en la columna Existencias Finales introduzca el importe de las existencias finales correspondientes a las cuentas. Aceptar
Nota: en Contanet el asiento de Pérdidas y Ganancias se efectuará siempre en el Diario B. Nunca utilice ese diario para apuntes contables
3. Para hacer el asiento de cierre haga clic en Diario à Cierre del Ejercicio
Al Aceptar se realizará el asiento de Cierre.
Nota: en Contanet el asiento de Cierre se efectuará siempre en el diario C. Nunca utilice ese diario para apuntes contables
Puede realizar los procesos mencionados en esta ayuda las veces que sean necesarias. Para borrar cualquiera de estos asientos de manera rápida, siga estos pasos:
1. Copia de seguridad de la empresa.
2. Acceda a la barra de menús Diario > Eliminar Diario > Por Diario. Si realizó la copia de seguridad indique Sí al mismo.
3. En el desplegable seleccione el diario Regularización ó Cierre, para eliminar uno de ellos.
Rev. 19/03/24
Programa: ContaNet
Referencia: regularización-cierre
Fecha de modificación: 05/03/2024